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广西防城港市上思县南屏瑶族乡卫生院2018年部门预算

来源: 浏览:1036人次 添加时间:【2018-03-09 16:50:03
广西防城港市上思县南屏瑶族乡卫生院2018年部门预算

 

201
8年部门预算

 

  目   录

 

 

 

第一部分:上思县南屏瑶族乡卫生院概况

 

 

 

  一、主要职能

 

 

 

 二、部门预算单位构成

 

 

 

 二部分:上思县南屏瑶族乡卫生院2018年部门预算报表公开(见附表)

 

 

 

 表一:部门预算收支总表

 

 

 

 表二:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

 

 

 

 表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款) 

 

 

 

表四:部门财政拨款支出表(分经济科目分类) 

 

 

 

表五:部门财政资金安排的三公经费预算情况表

 

 

 

表六:部门收入预算总表

 

 

 

 表七:部门支出预算总表 

 

 

 

表八:部门一般公共预算基本支出表

 

 

 

 表九:部门财政拨款收支总表 

 

 

 

表十:2018年上思县部门预算指标数 

 

 

 

 第三部分:上思县南屏瑶族乡卫生院2018年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门预算收支总体情况

 

 

 

 2018年部门三公经费预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第一部分:上思县南屏瑶族乡卫生院概况

 

 

 

一、主要职责

 

 

 

   上思县南屏瑶族乡卫生院有在职在岗工13人,编制人数21人(本院13人,借调出1人)其中:主治医师级1人;主管护师0人;助理医师1人、护师3人,其他技术员5人,办事员0人,本年度门诊人次6339人,住院人次0人。卫生院占地面积5000㎡,建筑面积1178㎡,其中:业务用房580㎡,其他用房0

 

 

 

二、部门预算单位构成:

 

 

 

上思县南屏瑶族乡卫生院属于财政差额拨款事业单位,仅有卫生院部门,无下属机构。院长办公室、院办 、儿科、妇产科、外科、内科,基本公共卫生科,财会室。

 

 

 

 

 

 

第二部分:上思县南屏瑶族乡卫生院2018年部门预算报表(见附表)

 

 

 

第三部分:上思县南屏瑶族乡卫生院2018年度部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支总体情况
(一)收入预算说明

 

 

 

收入总计31.78万元,,同比增加7.62万元,同比增长23.98%,其他收入0万元。增加原因是人员财政补助提高

 

 

 

 (二)支出预算说明

 

 

 

支出总计31.78万元,同比增加7.62万元,同比增长23.98%。支出增长主要原因与收入增长的主要原因相同

 

 

 

 1.按支出功能分类科目划分,分为4类,其中:
 1)社会保障和就业支出6.27万元,占总支出的19.73%
 2)医疗卫生与计划生育支23.02万元,占总支出的72.43%
 3)住房保障支出2.49万元,占总支出的7.84%
 2. 按经济分类科目划分
1 基本支出预算31.78万元,其中:工资福利支出预算31.27万元,占基本支出预算的98.39%;商品和服务支出预算0.51万元,占基本支出预算的1.60%;对个人和家庭的补助0万元,占基本支出预算的0%

 

 

 

 二、2018年部门三公经费预算情况说明
 (一)2018年部门预算没有 “三公经费预算情况
2018年一般公共预算安排的三公经费预算数与上年预算数进行对与无变化,“三公经费支出 0 万元。
1.因公出国(境)经费预算0万元,同比增加0万元。。
2.公务接待费预算0万元,同比增加0万元。       
3.公务用车费预算0万元,同比增加0万元 
(二)2018年一般公共预算安排的三公经费预算情况
2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,比2017年预算0万元增加0万元,同比增长0%。无三公经费的原因是我院认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对铺张浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出中,坚持勤俭节约,精打细、合理安排的原则,严格控制一般支出和三公经费支出。
三、机关运行经费安排情况说明:我院无机关运行经费。
四、2018年部门政府采购预算说明 
 
 2018年政府采购预算0万元。 
四、 名词解释
 (一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
 (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 (四)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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2018年预算批复报表

 

 

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