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广西上思县农业技术推广站2017年部门预算

来源: 浏览:429人次 添加时间:【2017-03-23 09:42:05


广西上思县农业技术推广站

2017部门预算


  

第一部分:上思县农业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:上思县农业技术推广站2017年部门预算报表

表一:部门预算收支总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门收入预算总表

表七:部门支出预算总表

表八:部门一般公共预算基本支出表

表九:部门财政拨款收支总表

表十:2017年上思县农业技术推广站本级部门预算指标数

第三部分:上思县农业技术推广站2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支总体情况

二、2017年部门“三公”经费预算情况说明

三、事业运行经费安排情况

四、政府采购安排情况

五、专业名词解释

第一部分:上思县农业技术推广站概况

一、主要职能

 (一)负责组织贯彻落实国家关于农业技术推广的方针政策和法规。

 (二)负责本县农业技术推广计划,对重点推广项目做好实施方案的制度并主持实施。

  (三)承担农作物、病虫害的监测、预报、防治和处置以及农产品的质量安全监测检测和强制性检验。

   (四)承担农业资源、土壤肥料、农业生态环境和农业投入品的使用监测。

  (五)承担完成上级业务主管部门下达的农业关键技术的引进试验示范推广,做好技术储备工作。

  (六)积极开展农业技术推广工作并做好农业产业发展培植的参谋。

   (七)加强对各级农业技术推广人员的培训指导,落实推广项目,组织安排、检查督促项目的实施,帮助解决农业生产中出现的实际问题,及时向上级部门反映不解决的问题及重大病、草、鼠害。

   (八)组织办好科技示范户,建立农业试验示范基地,建立健全农业技术服务窗口,开展农业科技咨询服务工作。

 (九)搞好农业技术推广教育,抓好农业实用技术培训,普及农业科学知识,努力提高农民的科技文化素质。

 (十)搞好农业调查研究,急农民所急,做好“三农”服务工作。

二、部门预算单位构成

     上思县农业技术推广站

第二部分:上思县农业技术推广站2017年部门预算报表(见附表)

第三部分:上思县农业技术推广站2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支总体情况

(一)收入总计80.1705万元,其中:财政拨款80.1705万元;其他收入0.00万元。

2017年收入预算比上年预算数增加3.6847万元,增长4.82%。增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离退休人员退休待遇;二是增加了在职人员薪级工资。

(二)支出总计80.1705万元。其中:财政拨款80.1705万元;其他收入0.00万元。

2017年支出预算比上年预算数增加3.6847万元,增长4.82%。增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离退休人员退休待遇;二是增加了在职人员薪级工资。

1.按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务支出0.00万元,占总支出的0% 

2)教育支出0.00万元,占总支出的0%

3)社会保障和就业支出15.4826元,占总支出的19.31 %

4)医疗卫生与计划生育支出4.0195万元,占总支出的5.01%

5)城乡社区支出0.00万元,占总支出0%

6)农林水支出54.7471万元,占总支出的68.29%

7)资源勘探信息等支出0.00万元,占总支出的0%

8)商业服务业等支出0.00万元,占总支出的0%

9)住房保障支出5.9213万元,占总支出的7.39%

2. 按经济分类科目划分

1)基本支出预算80.1705万元,占总支出的100%,其中:工资福利支出预算68.2163万元,占基本支出预算的85.09%;商品和服务支出预算5.4029万元,占基本支出预算的6.74%;对个人和家庭的补助6.5513万元,占基本支出预算的8.17%

2)项目支出预算0.00万元,占总支出的0%

2017年支出总预算80.1705万元,其中,基本支出80.1705万元,占总支出的100%,同比增加3.6847 万元,增加4.8%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增加0%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

二、2017年部门“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费0万元。与上年保持一致。

(二)公务接待费预算0.23万元,比上年增加了0.13万元,增加的原因是:上年公务接待费主要由主管局统一预算,今年分开预算。主要是安排用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。      

(三)公务用车费预算2.40万元,比上年增加了2.4万元,增加的原因是:上年公务用车费主要由主管局统一预算,今年分开预算。主要是安排用于公务用车运行维护、油费等相关支出。   

(四)2017年“三公”经费预算数与上年预算数0.1万元进行对比增加了 2.53万元,其中公务用车运行及维护费预算增加2.40万元,公务接待费预算增加0.13万元。去年和今年均没有出国经费和公车购置费。“三公”经费预算增加的原因是:上年三公经费主要由主管局统一预算,今年分开预算。


三、事业运行经费安排情况

事业运行52.3471万元,全部是基本支出预算,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,例如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出;按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等公用支出。

四、政府采购安排情况

   无政府采购预算安排

五、专业名词解释

“三公”经费:是指“因公出国出境费”、“公务用车运行维护费”、“公务接待费”。

一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面收支预算。