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上思县叫安镇那荡卫生所

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来源:政府办公室 浏览:5787人次 添加时间:【2017-03-24 11:44:13

 

 

 

 

 

 

上思县叫安镇那荡卫生所

 

 

 

2017年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

第一部分:叫安镇那荡卫生所概况

 

 

 

一、主要职能

 

 

 

二、部门预算单位构成

 

 

 

第二部分:叫安镇那荡卫生所2017年部门预算报表公开(见附表)

 

 

 

表一:部门预算收支总表

 

 

 

表二:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

 

 

 

表四:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)

 

 

 

表五:部门财政资金安排的三公经费预算情况表

 

 

 

表六:部门收入预算总表

 

 

 

表七:部门支出预算总表

 

 

 

表八:部门一般公共预算基本支出表

 

 

 

表九:部门财政拨款收支总表

 

 

 

表十:2017年上思县部门预算指标数 

 

 

 

第三部分:叫安镇那荡卫生所2017年度部门预算情况说明

 

 

 

一、2017年部门预算收支总体情况

 

 

 

二、2017 年部门预算支出项目安排情况说明

 

 

 

三、2017年部门三公经费预算情况说明

 

 

 

第四部分:其他需要说明的事项

 

 

 

一、机关运行经费安排情况说明

 

 

 

二、政府采购安排情况说明

 

 

 

三、专业性较强的名词进行解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:叫安镇那荡卫生所卫生院概况

 

 

 

一、单位基本情况:上思县叫安镇那荡卫生所有在职在岗工14人,(本部12人,借调入2人)其中:主治医师:2人、执业医师:1人、主管护师2人、助理医师1人、聘用人员:2人员、其他技术员6人。卫生所占地面积120㎡,建筑面积120㎡,其中:业务用房120 ㎡,其他用房0㎡。

 

 

 

二、部门预算单位构成:

 

 

 

    叫安镇那荡卫生所属于参照公务员管理的财政差额拨款事业单位,仅有卫生所部门,无下属机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:上思县叫安镇那荡卫生所2017年部门预算报表公开(见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:上思县叫安镇那荡卫生所2017年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

一、2017年部门预算收支总体情况

 

 

 

(一)收入预算说明   收入总计34.31万元。2016年收入无预算,同比增长34.31万元,增加原因为:2017年财政补助收入增加。

 

 

 

  (二)支出总计34.31万元. 2016年无预算。同比增长34.31万元,增加原因为:2017年财政补助收入增加。。

 

 

 

 1.按支出功能分类科目划分
  
1)社会保障和就业支出6.41万元,占总支出的16.69%2016年无预算。
    
 (2)医疗卫生与计划生育支出25.35万元,占总支出的73.89%2016年无预算。

 

 

 

    3)住房保障支出2.55万元,占总支出的7.44%2016年无预算。
    2. 
按支出经济分类划分

 

 

 

    1)基本支出预算34.31万元,占支出总预算的100%2016年无预算。 其中:工资福利支出预算29.45万元,占基本支出预算85.84%,2016年无预算。商品和服务支出预算2.30万元,占基本支出预算6.70%,2016年无预算。对个人和家庭的补助支出预算2.55万元,占基本支出预算7.43%,2016年无预算。 

 

 

 

   二、2017年部门预算支出项目情况说明

 

 

 

    项目支出预算0万元,主要用于村级会计委托代理服务、惠农补贴发放、财政监督检查等项目。

 

 

 

三、2017年部门“三公”经费预算情况说明
   
(一)因公出国(境)经费预算0元,与上年持平,主要原因是:2016年、2017年我单位均无出国学习业务发生。

 

 

 

    (二)公务接待费预算0万元,主要是安排用于开展村级会计委托代理工作、综合直补、财政监督检查等工作的接待费用支出,比上年减少0万元,减少0%。减少的主要原因是:2016年预算收支为0

 

 

 

    (三)公务用车费预算0万元,与上年持平,主要原因是:机关事业单位响应国家号召实行公务用车制度改革,我单位已无公务用车,所以没有公务用车运行维护费。 

 

 

 

 “三公”经费预算下降的原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对铺张浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出中,坚持勤俭节约,精打细、合理安排的原则,严格控制一般支出和“三公经费”支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分:其他需要说明的事项

 

 

 

 

 

 

一、  事业运行经费安排情况说明

 

 

 

    事业运行34.31万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

 

 

 二、政府采购安排情况说明

 

 

 

     我单位2017年没有安排政府采购预算。

 

 

 

三、专业性较强的名词进行解释:

 

 

 

    (一)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

    (四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载2017年预算批复附件_[800003020]上思县那荡卫生所

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